港口并购业务中资产评估若干问题探讨
近年来,中国沿海港口业的发展速度与成就雄冠全球。港口经济的快速发展,带动了区域经济的协调发展、促进了我国国民经济平稳较快发展和对外贸易的高速增长。2006年8月,国务院审议通过了《全国沿海港口布局规划》,胡锦涛主席
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如何构建国有企业的治理型内部审计
一、公司治理与治理型内部审计的产生(一)内部审计与公司治理的关系1、从定义看,根据2005年《内部审计实务标准》中内部审计的新定义:内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系
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企业现金流的预测
现金流是企业一定时期内的现金流入和流出的数量,它主要记录的是企业在销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、对外出资和支付税收等活动中的现金流动状况,反映了业务的现金收支状况。现金是企业生存和发展的最根本的要
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CFO:执行诚信
与其他专业人士相比,会计师行业是对专业技能和个人职业操守要求都非常高的非凡职业人群。近年来全球财务丑闻频仍,公众对企业和会计师行业的诚信呼声日益高涨,但与日渐透明的财务报表相比,诚信的追求业界往往还缺乏可
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当前政府部门内部审计的现状与思考
内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济治理和实现经济目标。近年来,审计风暴不断,审计影响空前提高。内部审计虽然不会刮起一场场风暴,却更能润
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农行上市需过内审关
——访企业竞争力研究专家陈贵民教授潜在威胁不容忽视记者:我们应该如何正确看待跨国公司的并购战略呢?陈贵民:近年来,跨国并购已成为当今国外大企业、大集团进入我国投资的一种最主要方式。跨国企业的并购加
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浅谈领导干部任期经济责任审计的经济责任认定问题
对于党政领导干部和企业领导人员进行经济责任审计,是各级党委和政府赋予审计机关的一项重要职责,是反腐倡廉和各级组织部门全面考核及正确使用领导干部的一项重要举措,同时也是检验审计机关执法能力和水平的一项重要
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以资金为主线 深化预算执行审计
以资金为主线,通过时间跨度的纵向联系和项目之间的横向关系,系统地分析预算申报及资金使用情况,查找在项目治理、预算治理以及财政资金拨付体制等方面存在的问题,可以提高预算执行审计的效率。这是笔者在审计工作中的一
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企业集团资金集约管理的战略选择与创新
几乎所有的企业集团成员都希望在资金独立运用方面有更大的自主权力。这样的模式在集团形成阶段,存在一定的合理性。但在现代网络信息社会里,资金流动就是信息的流动,准确把握信息至关重要。各个成员单位假如缺乏协调独立
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上市公司股权结构与财务报告舞弊关系分析
我国上市公司财务报告舞弊已经成为理论界和实务界非常关心的问题。一部分学者把它归结为内部人控制问题,但随着市场经济的发展和公司规模的扩大,内部人控制问题已经不足以揭示财务舞弊问题的真正源泉。为了谋取各自的私
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浅谈如何加强行政事业单位内部审计工作
新修订的《审计法》第二十九条规定:依法属于审计机关监督对象的单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。但在审计实践中,内部审计的作用并没有得到应有的发挥。非凡是行政事业单位的内部审计工作显得相对滞后,亟
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浅议县级财务主管委派制的管理和考核
会计委派制度是资产所有者,向资产经营治理单位委派会计人员,由委派的会计人员依据有关法规,对资产经营治理者所经管的资产和经营活动进行反映和监督,以帮助资产所有者实现其目标的一种会计治理制度。其主要特征在于割
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看李宁的CFO怎么算这笔奥运账
2008北京奥运是个大机会。可李宁还是一家很小的公司,尽管我们已经规划将今年和明年收入的16%~18%用于包括整个奥运战略在内的品牌建设方面,但这与国外公司比起来,我们的百分比虽然高,但量还是很小。所以我们的钱只能聪
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你需要掌握哪些财务知识?
每一个企业治理者无不希望企业蓬勃发展经济的发展将是企业发展的最基本前提。作为优秀的企业治理者,了解一些常用的财务知识是非常必要的。传统会计中使用的资金来源和资金占用式的分类已被现行的、适用的资产、负债等六
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试论公司治理与内部审计
一、内部审计与公司治理的关系(一)内部审计的定义。审计就是以经济监督的身份产生和发展起来的,离开了监督,审计也就变异了,国家审计是这样,内部审计是这样,民间审计也是这样。评价也好,鉴证也好,它们都是为监督而工作,
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内部审计在公司治理中的地位与作用
一、公司治理结构的改革将内部审计推向前沿公司治理结构通常指的是法人治理结构,由股东大会选举产生的董事会,董事会聘任治理层,监事会监督董事会和治理层的制衡机制的组成。一些学者在论述公司治理结构时,也讲到两权分
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内部审计在公司治理中的作用
近年来,国内外一连串的企业舞弊事件发生并导致投资者遭受重大损失后,一部分人对内外审计师的责任提出了疑问,认为内外审计师失守,导致企业舞弊案件连连发生,而相当多的人在一知半解的情形下,也开始怀疑内部审计对企业
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公司治理审计
随着公司治理的重要性不断突出,内部审计部门不得不将公司治理列为优先审计的对象。公司治理内部审计的内容包括以下几个方面:一、治理环境审计:为良好的公司治理提供基础的文化,框架和政策1、评价总体治理结构和政策治理
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从风险管理谈公司治理与内部审计
公司治理从来没有像现在这样受到广泛的关注和重视,人们熟悉到只有建立一套完整的治理系统,才能彻底解决舞弊、腐败和治理不当的问题。在这一系统中,内部审计是必不可少的组成部分。本文从公司治理与内部审计的核心&mdash
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信息系统内部控制审计初探
随着社会信息化进程的迅速推进,信息系统成为不少被审单位内部治理与控制的要害工具。因此,信息系统的可靠性、安全性已经直接影响着审计工作效率和质量。在此背景下,《审计署2006至2010年审计工作发展规划》提出逐步开展对
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