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资料格式:DOC
资料推荐:☆☆☆
资料分类:生产管理
下载方式:免费下载
更新时间:2007-03-23
资料预览:暂无预览
运行方式:Windows / Linux
资料来源:http://www.cenerp.com/
解压密码:www.cenerp.com
资料简介:内部质量审核控制程序
1 目的
定期进行内审,确保质量管理体系持续有效地运行。
2 范围
本程序适用于本公司内审活动的控制。
3 相关文件和术语
3.1 相关文件
FX/QM 4.2 记录控制程序
FX/QM 8.8 改进控制程序
3.2 术语
审核 :为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
4 职责权限
4.1 综合管理部负责年度内部质量审核(以下简称内审)计划的制订、组织实施。
4.2 管理者代表负责年度内审计划的审批。
4.3 审核组长负责每次内审实施计划的制订、报批和实施。
4.4 各受审部门配合审核组开展审核工作,并负责对本部门出现的不合格项进行纠正。








